(439222-0501)
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审计与内部控制系列- 审计理论与案例
[Books]
(日期:2005-04-29)
售价($):
HK$103
(US$)
发行商:复旦大学出版社
内容:
作者:刘华
本书由上海财经大学会计学院、会计与财务研究院专攻审计理论的管理学(会计学)博士、中国注册会计师刘华编著,在结构、内容上力求创新,试图还审计以逻辑和语言见长的原貌。本书强调对审计理论的建立和运用,重视对审计学科发展状况的关注和思考;探索审计职业发展的历史规律,解剖国内的审计实务和国情,紧盯英美发达国家和国际业界的动向,直面和探讨审计的现实问题和未来发展方向;阐释常规的审计程式、规范,总结优秀的审计经验、技巧,传输最新的审计理念。本书是审计从业人员系统学习和掌握审计理论、透视审计职业和解剖审计案例的重要学习用书。由于本书是突破传统审计学科知识框架的第一步尝试,再加上时间仓促和作者的水准有限,恳请从事审计理论研究、审计实务、审计教学的各位专家、学者批评指正。
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